Почему не сходится баланс

Uzmanību! Jūs šobrīd skatāties forumu ierobežotā režīmā — autorizējaties (lapas augšdaļā) vai reģistrējaties lai piekļūtu visām foruma iespējām (tēmas / atbildes izveidošana, piekļuve sarakstiem «Atlasītās», «Manas tēmas», «Neizlasītās»).

Grāmatvedības uzskaites jautājumi. Lietvedība

когда не сходится баланс в 1С 7.в. Uz tēmu sarakstu

когда не сходится баланс в 1С 7.в.

Добрый день!

Не сходится оперативный баланс за полугодие. Просмотрела обороты каждого счета — исправила все что возможно, все равно не сходится. Но я недавно с ней работаю, может есть какие то вещи на кот. надо обратить внимание дополнительно? Кто из своего опыта млжет помочь ?

спасибо

Atbildes (61)

Сделайте расшифровку к балансу и сверьте с обороткой. Возможно, какой-то счет не попал в настройки.

Можно распечатать оборотку и составить баланс вручную. Если сходится оборотка, то должен сойтись и баланс.

Потом посмотреть где и что в настройках не сходится.

Проверьте настройку счетов баланса

Если у Вас 1С елми, то надо в регламентных операциях провести закрытие счетов НДС по каждому месяцу

Думаю, что проблема в том, что какие-то счета не попали в установки.

Самое простое — это сравнить баланс (и, возможно, расчет прибыли/убытков)с обороткой. Там сразу видно, какие счета попали в установки, а какие нет.

Интересненько, а разве программа не сообщает о ошибках??

Вообще-то это не ошибка, но сообщение можно придумать: типа — если актив не равен пассиву, 1) см. настройки 2)см. отчёты и т.д.

Не надо ничего придумывать.

В данном случае программа сообщает: счет ХХХХ не привязан к строке баланса.

А откуда программа знает, что его надо привязывать. Не все счета в баланс попадают.

Дык еще и привязать надо в нужное место, чтобы актив-пассив не перепутать и дебет с кредитом.

Может какой кредитовый остаток к активу привязали или наоборот.

Не знаю, у иеня в плане счетов все счета куда-нибудь да привязаны. Половина и к кредиту, и дебету одновременно. Если кто-то пропущен, то пусая ячейка видна "издали".

Почему не сходится баланс в 1С? — ВИДЕО

Единственное "неудобство":счета 8150 и 8250 надо самой определять — привязать их к доходам или к расходам. Скажите на милость, если в расчете прибыли или убытков надо показывать свернутое сальдо по курсовой разнице, на кой черт придумали 2 счета?

Ну многие хотят видеть именно раздельно.

Юль, в Аккоре привязка совершенно иначе делается, чем в 1С. В Аккоре действительно не пропустишь, а в 1С специальная табличка заполняется. Кстати, в 1С со свернутым сальдо никаких проблем.

Tatjana5

сообщений: 3059 01.08.2008 19:55

ну вы даете! программа обязана не только знать, но еще и писать: милочка, привяжи счет, не могу сосчитать!

В моей 1С именно так. А почему бы нет?

Программа всегда сообщает, если чего-то не хватает для построения отчета.

Например, не привязан счет к строке баланса

Или сообщение: не выбрано субконто (например ставка налога) к проводке Д5721 К2620 в выписке банка номер ХХХХ. Это при формировании приложения НДС. Да еще много чего.

Баланс с оборотки нормально при составлении ГО, но для оперативного или в статистику я использую из программы.

Aizvērt

Īss pārkāpuma apraksts

Aizvērt

Rediģēšanas vēsture

ну вы даете! программа обязана не только знать, но еще и писать: милочка, привяжи счет, не могу сосчитать!:-D А я вообще баланс с оборотки делаю. И по барабану, что к чему привязано. "И по барабану, что к чему привязано." — а мне легче настроить и получить готовые расшифровки к годовому, чем потом их вручную делать Маргарита, приложение к балансу — это вовсе не расшифровки счетов

Вопрос: Почему у меня в 1С:Бухгалтерии 7.7 "не сходится баланс"?

Ответ: Есть три основные причины, по которым программа "отказывается свести баланс" при условии, что операции, введенные вручную, были сформированы абсолютно корректно:

  • не был сформирован документ "Закрытие месяца" за рассматриваемый период;
  • после формирования документа "Закрытие месяца" на "затратных" счетах осталось "несанкционированное" конечное сальдо;
  • во взаиморасчеты с поставщиками или покупателями вкралась ошибка и в балансе показываются суммы со знаком "минус".

Закрывает затраты документ "Закрытие месяца", который относится к регламентным документам и должен формироваться в конце месяца.

Не сходится баланс. Нужна методика сведения баланса! Срочно!

Без этого документа говорить о балансе преждевременно. Под "санкционированным сальдо" понимается остаток на счете 20, который был задан документом "Незавершенное производство". Это сальдо баланса не портит. Рассмотрим причины, по которым не закрываются затраты.

В справочниках, в которых задается счет затрат, некорректно заполнено или вообще не заполнено какое-либо субконто выбранного счета. К таким справочникам относятся:

• "Сотрудники" (вкладка Начисление з/пл, группа "Счет отнесения затрат по начисленной заработной плате" и "Статья затрат по отчислениям с ФОТ");

• "Основные средства" (вкладка Начисление амортизации, все поля);

• "Нематериальные активы" (вкладка Начисление амортизации, все поля);

• в справочнике "Номенклатура" критичным для заполнения является поле "Вид".

В документах, в которых задается счет затрат, некорректно заполнено или вообще не заполнено какое-либо субконто выбранного счета. К таким документам относятся:

• "Авансовый отчет" (при выборе счета 25, 26 или 44);

• "Передача материалов в производство" (при выборе счета 20 или 40);

• "Оказание услуг сторонних организаций" (при выборе счета 25, 26 или 44).

В учетной политике при выключенном признаке "Использовать Метод "директ-костинг" в список статей косвенных расходов не внесена статья,по которой были проведены расходы. Напомним, что учетная политика задается в пункте Учетная политика меню Сервис главного меню программы.

Должны также быть корректно заполнены в справочнике "Сотрудники" группы "Счет отнесения затрат по начисленной заработной плате" и "Статья затрат по отчислениям с ФОТ" .

Под ошибкой во взаиморасчетах с поставщиками и покупателями понимается ситуация, когда остается дебетовое сальдо на пассивном субсчете 60-й или активном субсчете 62-й группы счетов  (такими, как счет 60.01 "Расчеты с поставщиками в рублях" или счет 62.01 "Расчеты с покупателями в рублях"). Например, был оформлен приход на расчетный счет от покупателя на счет 62.1, а отгрузки товаров (оказания услуг,выполнения работ) не было. Такие суммы в оборотно-сальдовой ведомости будут выделены красным цветом.

Исправив найденные ошибки, перепроведите документ "Закрытие месяца", и Ваш баланс обязательно сойдется.

Возврат к списку

Не сходится баланс